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NOTA DE EMPENHO 2017NE00052

Favorecido

MARIA JOSE ARAUJO OLIVEIRA
R$ 2.160,00
 

CPF/CNPJ:

08051780310

Emissão:

02/05/2017

Plano Interno:

CAPTECNICA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

63099/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Escola de Governo do Estado do Maranhão

Ação:

Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Endereço:

RUA 1800 QDA-20 C-19

Municipio:

SAO LUIS 238-2287

Estado:

MA

CEP:

00065050

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA DESERVICOS PRESTADOS PF,CO-MO INSTRUTORA DO CURSO DEPROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NO PERIODO DE 08A 17/05/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00052 02/05/2017 2.160,00 2.160,00 2.160,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA DESERVICOS PRESTADOS PF,CO-MO INSTRUTORA DO CURSO DEPROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NO PERIODO DE 08A 17/05/2017
2017NE00052 02/05/2017 2.160,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00133 13/06/2017 0,00 2.160,00 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00085 13/06/2017 0,00 0,00 558,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00084 13/06/2017 0,00 0,00 1.602,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05893 OB - 2017OB00084 MOTIVO OB cancelada por comando 23062017
2017NS00007 13/06/2017 0,00 0,00 -1.602,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CREDOR INDEVIDO
2017GR00011 19/06/2017 0,00 0,00 -1.602,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00088 22/06/2017 0,00 0,00 1.602,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00149 26/06/2017 0,00 0,00 1.602,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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