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NOTA DE EMPENHO 2017NE00029

Favorecido

CATARINA FERREIRA DE SOUSA
R$ 6.480,00
 

CPF/CNPJ:

04931991000187

Emissão:

02/05/2017

Plano Interno:

CAPACEGMA/1

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

228211/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Unidade Gestora:

Escola de Governo do Estado do Maranhão

Ação:

Capacitação de Servidores Públicos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTA ESCOLA DE GO-VERNO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00029 02/05/2017 6.480,00 6.480,00 6.480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTA ESCOLA DE GO-VERNO.
2017NE00029 02/05/2017 6.480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00105 16/05/2017 0,00 2.592,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00545 11/12/2017 0,00 3.888,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00049 25/05/2017 0,00 0,00 2.462,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00050 25/05/2017 0,00 0,00 129,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00402 27/12/2017 0,00 0,00 3.693,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00403 27/12/2017 0,00 0,00 194,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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