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NOTA DE EMPENHO 2017NE00192

Favorecido

WILLIAM DANIEL FREITAS MARTINS
R$ 738,56
 

CPF/CNPJ:

66148260344

Emissão:

11/09/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

203023/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA SIGNO DE SARGITARIO, QD 32-A, N. 11, RES. NOVA TERRA.

Municipio:

SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado:

MA

CEP:

65110000

Descrição

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO UTILIZADO EM VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 22/08/2017 A 26/08/2017 PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ E BALSAS EM VISITAS TECNICAS COM A S

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00192 11/09/2017 738,56 738,56 738,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO UTILIZADO EM VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 22/08/2017 A 26/08/2017 PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ E BALSAS EM VISITAS TECNICAS COM A S
2017NE00192 11/09/2017 738,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2017NL01614 11/09/2017 0,00 738,56 0,00
PAGAMENTO (700204)
2017OB00336 13/09/2017 0,00 0,00 738,56

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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