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NOTA DE EMPENHO 2017NE00073

Favorecido

FRIOTEC MANUTENCAO E INSTALACAO EM REFRIGERAC
R$ 7.730,00
 

CPF/CNPJ:

20859180000179

Emissão:

11/04/2017

Plano Interno:

GESTAODOPRO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

11624/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Conhecido e Informado

Unidade Gestora:

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF. A MANUTENCAO PREVEN-TIVA BIMESTRAL DE AR CON-DICIONADO DO INSTITUTO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00073 11/04/2017 7.960,00 4.940,00 98,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A MANUTENCAO PREVEN-TIVA BIMESTRAL DE AR CON-DICIONADO DO INSTITUTO
2017NE00073 11/04/2017 7.960,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A ANULACAO DESALDO DE EMPENHO.
2017NE00364 31/12/2017 -230,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00693 11/04/2017 0,00 -2.790,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00695 11/04/2017 0,00 -2.790,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00654 21/12/2017 0,00 4.940,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00692 31/12/2017 0,00 2.790,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00694 28/12/2017 0,00 2.790,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00558 27/12/2017 0,00 0,00 4.841,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00559 27/12/2017 0,00 0,00 98,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ORDEM BANCARIA CANCELADA PELO BANCO.
2017GR00029 29/12/2017 0,00 0,00 -4.841,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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