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NOTA DE EMPENHO 2017NE00110

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 9.889,24
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

17/05/2017

Plano Interno:

GESTAODOPRO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

104870/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Conhecido e Informado

Unidade Gestora:

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O INSTI-TUTO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00110 17/05/2017 2.171,35 9.889,24 9.889,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O INSTI-TUTO
2017NE00110 17/05/2017 2.171,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA.
2017NE00115 24/05/2017 3.156,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DEAGENCIAMENTO DE PASSAGENSAEREAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITU-TO.
2017NE00142 13/06/2017 4.562,15 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DE SALDO_DEEMPENHO.
2017NE00289 07/11/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00169 17/05/2017 0,00 2.170,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00181 24/05/2017 0,00 3.156,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00246 13/06/2017 0,00 4.562,15 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00188 19/05/2017 0,00 0,00 2.170,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB00202 29/05/2017 0,00 0,00 3.156,74
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB DEVIDO FORMA DE PGTO INCORRETA.
2017GR00017 07/06/2017 0,00 0,00 -3.156,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00235 13/06/2017 0,00 0,00 3.156,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00240 14/06/2017 0,00 0,00 4.562,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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