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NOTA DE EMPENHO 2017NE00015

Favorecido

TELEFONICA BRASIL
R$ 2.416,65
 

CPF/CNPJ:

02558157000162

Emissão:

13/02/2017

Plano Interno:

GESTAODOPRO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

8836/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Conhecido e Informado

Unidade Gestora:

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL DO INSTITUTO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00015 13/02/2017 1.191,27 2.416,65 2.416,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL DO INSTITUTO
2017NE00015 13/02/2017 1.191,27 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.SERVICOS PRESTADOS DETELEFONIA MOVEL DO INSTI-TUTO, NO MES DE FEV/2017.
2017NE00048 13/03/2017 1.226,38 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A ANULACAO DOSALDO DO EMPENHO DEVIDO ATERMINO DO CONTRATO.
2017NE00090 26/04/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00028 13/02/2017 0,00 1.190,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00085 13/03/2017 0,00 1.226,38 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00031 15/02/2017 0,00 0,00 1.190,27
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB DEVIDO CANCELAMENTO AUTOMATICO PELOBANCO.
2017GR00009 21/02/2017 0,00 0,00 -1.190,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB00064 22/02/2017 0,00 0,00 1.190,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB00110 14/03/2017 0,00 0,00 1.226,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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