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NOTA DE EMPENHO 2017NE00115

Favorecido

CLARO S/A
R$ 18.419,88
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

04/04/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0059857/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO PARA SUSTENTAR DESPESA COM O SEGUNDO TERMOADITIVO DO CONTRATO N. 17/2015.PRORROGACAO DE PRAZO DA VIGENCIA. REFERENTEAO PERIODO DE 08/04/2017 A 31/12/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00115 04/04/2017 30.683,33 14.419,88 14.419,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR DESPESA COM O SEGUNDO TERMOADITIVO DO CONTRATO N. 17/2015.PRORROGACAO DE PRAZO DA VIGENCIA. REFERENTEAO PERIODO DE 08/04/2017 A 31/12/2017.
2017NE00115 04/04/2017 30.683,33 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA 2017NE00115 POR FIM DO EXERCICIO FINANCEIRO
2017NE00596 31/12/2017 -12.263,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00801 09/06/2017 0,00 1.850,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00802 09/06/2017 0,00 359,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00969 07/07/2017 0,00 1.359,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00972 07/07/2017 0,00 255,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01143 08/08/2017 0,00 1.597,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01144 08/08/2017 0,00 255,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01494 20/09/2017 0,00 1.589,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01495 20/09/2017 0,00 255,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01663 16/10/2017 0,00 1.518,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01664 16/10/2017 0,00 255,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01768 30/10/2017 0,00 1.494,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01769 30/10/2017 0,00 255,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02030 28/11/2017 0,00 1.411,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02031 28/11/2017 0,00 210,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02241 26/12/2017 0,00 1.494,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02242 26/12/2017 0,00 255,39 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00351 09/06/2017 0,00 0,00 1.850,89
PAGAMENTO (700214)
2017OB00352 09/06/2017 0,00 0,00 359,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB00425 14/07/2017 0,00 0,00 1.359,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00426 14/07/2017 0,00 0,00 255,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB00503 09/08/2017 0,00 0,00 1.597,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB00504 09/08/2017 0,00 0,00 255,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB00660 04/10/2017 0,00 0,00 1.589,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB00661 04/10/2017 0,00 0,00 255,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB00706 16/10/2017 0,00 0,00 1.518,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB00707 16/10/2017 0,00 0,00 255,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB00750 07/11/2017 0,00 0,00 1.494,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB00751 07/11/2017 0,00 0,00 255,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB00824 05/12/2017 0,00 0,00 1.411,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB00825 05/12/2017 0,00 0,00 210,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB00923 27/12/2017 0,00 0,00 1.494,54
PAGAMENTO (700214)
2017OB00924 27/12/2017 0,00 0,00 255,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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