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NOTA DE EMPENHO 2017NE00540

Favorecido

OI S/A
R$ 2.296,77
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

06/12/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

0024326/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NOMES DE DEZ/2016 CONTRATO N. 038/2015-FATURA 0700046577923,RECONHECIMENTO DEDIVIDA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00540 06/12/2017 2.296,77 2.296,77 2.296,77
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NOMES DE DEZ/2016 CONTRATO N. 038/2015-FATURA 0700046577923,RECONHECIMENTO DEDIVIDA.
2017NE00540 06/12/2017 2.296,77 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL02077 06/12/2017 0,00 2.296,77 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00840 11/12/2017 0,00 0,00 2.296,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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