CPF/CNPJ:
17933075000128
Emissão:
04/07/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0105972/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REF.AO ADITIVO CONTRATUAL DO CONTRATO N.013/2016,RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A 31/12/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00323 | 04/07/2017 | 85.511,06 | 85.511,01 | 85.511,01 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.AO ADITIVO CONTRATUAL DO CONTRATO N.013/2016,RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A 31/12/2017.
|
2017NE00323 | 04/07/2017 | 85.511,06 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA 2017NE00323POR FIM DO EX ERCICIO FINANCEIRO
|
2017NE00593 | 31/12/2017 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01373 | 01/09/2017 | 0,00 | 12.632,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01466 | 15/09/2017 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01631 | 11/10/2017 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01849 | 08/11/2017 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02107 | 11/12/2017 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02177 | 18/12/2017 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00589 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.094,17 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00590 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 538,14 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00645 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.954,81 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00646 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 620,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00698 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.954,81 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00699 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 620,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00763 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.954,81 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00764 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 620,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00855 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.954,81 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00856 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 620,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00891 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.954,81 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00892 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 620,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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