CPF/CNPJ:
12928398000100
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
PLANORC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
257342/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO CD-ROM TIPO DVD-RW, 12X4,7GB, GRAVAVEL IMPRESSOS GRAFICOS TIPO MANUAIS, PAPEL COUCHE,COR BRANCA IMPR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00065 | 15/02/2017 | 289.958,00 | 23.634,00 | 23.634,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO CD-ROM TIPO DVD-RW, 12X4,7GB, GRAVAVEL IMPRESSOS GRAFICOS TIPO MANUAIS, PAPEL COUCHE,COR BRANCA IMPR
|
2017NE00065 | 15/02/2017 | 289.958,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CRACHA EM PAPEL CARTAO SUPREMO 250G, TIPO CORDAO E CAPA PLASTICA, NO TAMANHO 10,5 X 14,8CM BANNER ADESIVADO, CONECCIONADO EM LONA, MEDINDO 1,20 X 90CM,
|
2017NE00217 | 24/05/2017 | -55.340,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO CD-ROM TIPO DVD-RW, 12X4,7GB, GRAVAVEL IMPRESSOS GRAFICOS TIPO MANUAIS, PAPEL COUCHE,COR BRANCA IMPR
|
2017NE00506 | 10/11/2017 | -195.634,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: IMPRESSOS GRAFICOS DE RELATORIOS, FORMATO A4(FECHDO) COM 100 PAGINAS, CAPA EM PAPEL C, MIOLO EM PAPEL COUCHE 115G IMPRESSAO 4 X 4 BANNER ADESIVADO, CONECCIONADO EM LONA, MEDINDO 1,20 X 90CM,
|
2017NE00569 | 19/12/2017 | -15.350,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00572 | 16/05/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00572 | 16/05/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00572 | 16/05/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00997 | 13/07/2017 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01319 | 29/08/2017 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01568 | 02/10/2017 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01568 | 02/10/2017 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01568 | 02/10/2017 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01568 | 02/10/2017 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01666 | 16/10/2017 | 0,00 | 588,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01666 | 16/10/2017 | 0,00 | 588,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL01666 | 16/10/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00242 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00443 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00584 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00683 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.168,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00713 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.176,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,