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NOTA DE EMPENHO 2017NE00406

Favorecido

GUTEMBERG DE JESUS ALVES
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

12634174349

Emissão:

05/09/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0210060/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DA ESTRELA, 427 - CENTRO

Municipio:

SAO LUIS FONE 232 3636

Estado:

MA

CEP:

65020000

Descrição

ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA FAZER AS DESPESAS DEPEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDERAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.CONFORME CI 036/17-SUADM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00406 05/09/2017 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA FAZER AS DESPESAS DEPEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDERAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA.CONFORME CI 036/17-SUADM
2017NE00406 05/09/2017 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL01400 05/09/2017 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
2017OB00593 06/09/2017 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL02041 30/11/2017 0,00 0,00 3,36
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL02042 30/11/2017 0,00 0,00 162,40
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL02043 30/11/2017 0,00 0,00 270,40
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL02044 30/11/2017 0,00 0,00 116,20
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL02045 30/11/2017 0,00 0,00 34,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL02046 30/11/2017 0,00 0,00 25,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL02047 30/11/2017 0,00 0,00 41,80
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL02048 30/11/2017 0,00 0,00 146,84
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL02041 30/11/2017 0,00 0,00 -3,36
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL02042 30/11/2017 0,00 0,00 -162,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL02043 30/11/2017 0,00 0,00 -270,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL02044 30/11/2017 0,00 0,00 -116,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL02045 30/11/2017 0,00 0,00 -34,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL02046 30/11/2017 0,00 0,00 -25,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL02047 30/11/2017 0,00 0,00 -41,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL02048 30/11/2017 0,00 0,00 -146,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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