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NOTA DE EMPENHO 2017NE00215

Favorecido

VALDEMAR PAIVA NETO
R$ 345,00
 

CPF/CNPJ:

04448022315

Emissão:

24/05/2017

Plano Interno:

ESCUTAS

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0113234/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão por Resultado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 25 DE DEZEMBRO, NR. 04 -ANIL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

VALOR REF.A ADIANTAMENTO,PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGENS PARA AS ESCUTAS TERRITORIAIS.CONF.CI.0016/2017-SUADM/SEPLAN.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00215 24/05/2017 1.350,00 345,00 345,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A ADIANTAMENTO,PARA CUSTEAR DESPESAS DEVIAGENS PARA AS ESCUTAS TERRITORIAIS.CONF.CI.0016/2017-SUADM/SEPLAN.
2017NE00215 24/05/2017 1.350,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
2017NE00404 05/09/2017 -1.005,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL01397 24/05/2017 0,00 -1.005,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00658 24/05/2017 0,00 1.350,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
2017OB00278 24/05/2017 0,00 0,00 1.350,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01408 05/09/2017 0,00 0,00 345,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL01408 05/09/2017 0,00 0,00 -345,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
2017GR00049 05/09/2017 0,00 0,00 -1.005,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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