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NOTA DE EMPENHO 2017NE00121

Favorecido

SERGIO PINTO MONTEIRO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

01268050326

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0080296/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

PRIMEIRA TRAVESSA BOM JESUS,10,VILAEMBRATEL

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DURANTE VIAGENS.CONFORME A CEI 006/2017 -SUADM/SEPLAN.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00121 18/04/2017 100,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DURANTE VIAGENS.CONFORME A CEI 006/2017 -SUADM/SEPLAN.
2017NE00121 18/04/2017 100,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADOPELO SERVIDOR.
2017NE00379 23/08/2017 -100,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL01288 18/04/2017 0,00 -100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00457 18/04/2017 0,00 100,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
2017OB00178 18/04/2017 0,00 0,00 100,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
2017GR00015 23/08/2017 0,00 0,00 -100,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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