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NOTA DE EMPENHO 2017NE00404

Favorecido

2P COMERCIO E SERVIÇOS EM MOVEIS EIRELI
R$ 7.114,00
 

CPF/CNPJ:

24476378000124

Emissão:

21/12/2017

Plano Interno:

CAPTECNICA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Processo:

287435/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Ação:

Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Endereço:

RUA RODRIGO OSORIO DE ANDRADE NR 254

Municipio:

BELO HORIZONTE

Estado:

MG

CEP:

31720570

Descrição

MESA AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PESSAOTEX, LINEAR, DOTADAS COM 02 PASSA CABOS DIAMETRO DE 60MM, MEDINDO 900 X 600 X 740MM, PE LONGO DE 60 EM FORMA DE L NAS LATERAI

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00404 21/12/2017 7.114,00 7.114,00 7.114,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MESA AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PESSAOTEX, LINEAR, DOTADAS COM 02 PASSA CABOS DIAMETRO DE 60MM, MEDINDO 900 X 600 X 740MM, PE LONGO DE 60 EM FORMA DE L NAS LATERAI
2017NE00404 21/12/2017 7.114,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL01111 27/12/2017 0,00 1.480,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL01111 27/12/2017 0,00 862,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL01111 27/12/2017 0,00 594,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL01111 27/12/2017 0,00 3.488,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL01112 27/12/2017 0,00 408,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL01112 27/12/2017 0,00 282,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00994 27/12/2017 0,00 0,00 7.114,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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