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NOTA DE EMPENHO 2017NE00121

Favorecido

C. F. FERREIRA
R$ 105.442,25
 

CPF/CNPJ:

10778029000152

Emissão:

17/10/2017

Plano Interno:

MANUTAEM

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Processo:

0185477/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

MOBILIARIO ARMARIO ALTO EM MDP COM 25MM DE ESPESSUR, 02 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA E TRAVAMENTO, CO, 01 PRATELEIRA FIXA, 03 PRATELEIRAS MOVEIS, 800X500X1600

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00121 17/10/2017 105.442,25 105.442,25 65.911,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MOBILIARIO ARMARIO ALTO EM MDP COM 25MM DE ESPESSUR, 02 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA E TRAVAMENTO, CO, 01 PRATELEIRA FIXA, 03 PRATELEIRAS MOVEIS, 800X500X1600
2017NE00121 17/10/2017 105.442,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL00237 06/12/2017 0,00 3.390,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL00237 06/12/2017 0,00 7.794,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL00237 06/12/2017 0,00 3.596,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL00237 06/12/2017 0,00 13.485,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL00238 06/12/2017 0,00 25.526,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL00238 06/12/2017 0,00 12.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL00238 06/12/2017 0,00 120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL00318 22/12/2017 0,00 33.286,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL00318 22/12/2017 0,00 6.245,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00173 28/12/2017 0,00 0,00 65.911,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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