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NOTA DE EMPENHO 2017NE00104

Favorecido

S O S SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME
R$ 3.224,48
 

CPF/CNPJ:

07807629000197

Emissão:

19/09/2017

Plano Interno:

MANUTAEM

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0142518/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Agência Executiva Metropolitana

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS, PROCESSO N. 0142518/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00104 19/09/2017 7.382,00 2.724,48 2.724,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS, PROCESSO N. 0142518/2017.
2017NE00104 19/09/2017 7.382,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE ANULACAO EMPENHO 140
2017NE00244 31/12/2017 -4.157,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00222 29/11/2017 0,00 615,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00328 26/12/2017 0,00 1.494,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00330 26/12/2017 0,00 615,16 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00150 26/12/2017 0,00 0,00 615,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB00153 26/12/2017 0,00 0,00 1.464,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB00154 26/12/2017 0,00 0,00 602,86
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00155 27/12/2017 0,00 0,00 29,88
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00156 27/12/2017 0,00 0,00 12,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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