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NOTA DE EMPENHO 2017NE02079

Favorecido

ALLANE SILVA DOS SANTOS
R$ 229,50
 

CPF/CNPJ:

97609889334

Emissão:

04/09/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

208316/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTO AMARO, IMPERATRIZ,ACAILANDIA,CIDELANDIA,SAO PEDRO DA AGUA BRANCA, VILA NOVA DOS MARTIRIOS-MA ENTRE 04 A 06/09/2017.REALIZAR AGENDA PRECURSORA DE TRABALHO COM O GOVERNADOR.2,

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02079 04/09/2017 382,50 229,50 229,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTO AMARO, IMPERATRIZ,ACAILANDIA,CIDELANDIA,SAO PEDRO DA AGUA BRANCA, VILA NOVA DOS MARTIRIOS-MA ENTRE 04 A 06/09/2017.REALIZAR AGENDA PRECURSORA DE TRABALHO COM O GOVERNADOR.2,
2017NE02079 04/09/2017 382,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE02079. POR ALTERACAO NA AGENDA DA SERVIDORA. MEMO 260/2017/CERIMONIAL DE 06/09/2017.
2017NE02189 12/09/2017 -153,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL02748 04/09/2017 0,00 -153,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02624 04/09/2017 0,00 382,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02384 04/09/2017 0,00 0,00 382,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB02384
2017GR00146 12/09/2017 0,00 0,00 -153,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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