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NOTA DE EMPENHO 2017NE03275

Favorecido

ARAGONES CORREA SANTANA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

86165372368

Emissão:

10/11/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

241341/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA SAO SEBASTIAO SN OLARIA

Municipio:

ITAIPAVA DO GRAJAU

Estado:

MA

CEP:

65948000

Descrição

EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF. EDICAO 2017/2020. PERIODO: 21 A 22/11/2017 LOCAL: SAO LUIS/MA *ORDEM: 24

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03275 10/11/2017 332,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF. EDICAO 2017/2020. PERIODO: 21 A 22/11/2017 LOCAL: SAO LUIS/MA *ORDEM: 24
2017NE03275 10/11/2017 332,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A DEVOLUCAO DE DIARIAS
2017NE03950 31/12/2017 -332,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515085)
2017NL05229 10/11/2017 0,00 -332,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03879 10/11/2017 0,00 332,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03506 17/11/2017 0,00 0,00 332,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB03506
2017GR00210 21/11/2017 0,00 0,00 -332,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB03801 22/11/2017 0,00 0,00 332,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: DEVOLUCAO DE DIARIAS
2017GR00338 31/12/2017 0,00 0,00 -332,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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