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NOTA DE EMPENHO 2017NE02364

Favorecido

WANDRESON DA SILVA PEREIRA
R$ 382,50
 

CPF/CNPJ:

84114592334

Emissão:

25/09/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

225507/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV.CARLOS MACIEIRA,QDA.25,CASA 01 COROADO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA LAGO DA PEDRA-MA ENTRE 23 A 25/09/2017. TOTAL DE DIARIAS - 2,5. VALOR TOTAL DE DIARIAS - R$ 382,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOPVERNADOR, DR. F

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02364 25/09/2017 382,50 382,50 382,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA LAGO DA PEDRA-MA ENTRE 23 A 25/09/2017. TOTAL DE DIARIAS - 2,5. VALOR TOTAL DE DIARIAS - R$ 382,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOPVERNADOR, DR. F
2017NE02364 25/09/2017 382,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL02973 25/09/2017 0,00 382,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02725 26/09/2017 0,00 0,00 382,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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