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NOTA DE EMPENHO 2017NE03766

Favorecido

WERBETH PEREIRA DA SILVA
R$ 332,50
 

CPF/CNPJ:

75218836320

Emissão:

13/12/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

296976/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TURIACU-MA ENTRE 12 A 14/12/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 133,00.VALOR TOTAL R$ 332,50. COORDENAR E COMPOR A EQUIPEPRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03766 13/12/2017 332,50 332,50 332,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TURIACU-MA ENTRE 12 A 14/12/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 133,00.VALOR TOTAL R$ 332,50. COORDENAR E COMPOR A EQUIPEPRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ES
2017NE03766 13/12/2017 332,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL04770 13/12/2017 0,00 332,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB04174 14/12/2017 0,00 0,00 332,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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