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NOTA DE EMPENHO 2017NE02050

Favorecido

CLEITON FERREIRA DA SILVA
R$ 229,50
 

CPF/CNPJ:

66413842334

Emissão:

30/08/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

204297/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. BAHIA, BLOCO 05, APT 102, GRAN VILAGE, CHACARA BRASIL, TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS PARA VARGEM GRANDE-MA ENTRE 30 A 31/08/2017. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO,DR. FLAVIO DINO. 1,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 153,00.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02050 30/08/2017 229,50 229,50 229,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA VARGEM GRANDE-MA ENTRE 30 A 31/08/2017. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO,DR. FLAVIO DINO. 1,5 DIARIAS. VALOR UNITARIO R$ 153,00.
2017NE02050 30/08/2017 229,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL02594 30/08/2017 0,00 229,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02348 31/08/2017 0,00 0,00 229,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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