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NOTA DE EMPENHO 2017NE02141

Favorecido

ROBSON DE MOURA SILVA
R$ 643,50
 

CPF/CNPJ:

64141969320

Emissão:

11/09/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

212540/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

R DUQUE DE CAXIAS JOAO PAULO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TUNTUM E SAO PEDRO DA AGUA BRANCA-MA ENTRE 10 A 14/09/2017. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR. MEMORANDO N. 300/2017-AF/GMG. 4,5

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02141 11/09/2017 643,50 643,50 643,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TUNTUM E SAO PEDRO DA AGUA BRANCA-MA ENTRE 10 A 14/09/2017. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR. MEMORANDO N. 300/2017-AF/GMG. 4,5
2017NE02141 11/09/2017 643,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL02699 11/09/2017 0,00 643,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02453 11/09/2017 0,00 0,00 643,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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