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NOTA DE EMPENHO 2017NE00353

Favorecido

VANIR ANTONIO DE SOUZA FILHO
R$ 71,50
 

CPF/CNPJ:

52907678353

Emissão:

10/03/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

48941/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA DO SAPOTI QD26, CASA 08, RESIDENCIAL LIMA VERDE

Municipio:

PACO DO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

65137000

Descrição

EMPENHO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TIMON/MA. NOS DIAS 13/03 A 12/03/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00353 10/03/2017 357,50 71,50 71,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO DR FLAVIO DINO, EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE TIMON/MA. NOS DIAS 13/03 A 12/03/17
2017NE00353 10/03/2017 357,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE00353. POR CANCELAMENO DA VIAGEM
2017NE00401 15/03/2017 -286,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2017NL00542 10/03/2017 0,00 -286,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00488 13/03/2017 0,00 357,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00432 16/03/2017 0,00 0,00 71,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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