CPF/CNPJ:
47112620325
Emissão:
23/05/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
111568/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA DESPESADE PRONTO PAGAMENTO, PARADESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01073 | 23/05/2017 | 3.000,00 | 2.167,58 | 2.167,58 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESADE PRONTO PAGAMENTO, PARADESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
2017NE01073 | 23/05/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE01073. REF. AO ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ANA KARINE CASTRO BARROS.PROC. 111568/2017.
|
2017NE02190 | 12/09/2017 | -832,42 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL02751 | 23/05/2017 | 0,00 | -832,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01343 | 23/05/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB01152 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02752 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.167,58 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02752 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.167,58 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB01152
|
2017GR00147 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -832,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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