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NOTA DE EMPENHO 2017NE02869

Favorecido

VALDELINO SOUSA QUEIROZ
R$ 214,50
 

CPF/CNPJ:

40953726304

Emissão:

25/10/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

254673/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ITAPECURU-MA ENTRE 25 A 26/10/2017. 1,5 DIARIAS.VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 214,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02869 25/10/2017 214,50 214,50 214,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ITAPECURU-MA ENTRE 25 A 26/10/2017. 1,5 DIARIAS.VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 214,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO.
2017NE02869 25/10/2017 214,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL03527 25/10/2017 0,00 214,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB03222 26/10/2017 0,00 0,00 214,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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