CPF/CNPJ:
40953726304
Emissão:
25/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
254673/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ITAPECURU-MA ENTRE 25 A 26/10/2017. 1,5 DIARIAS.VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 214,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02869 | 25/10/2017 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ITAPECURU-MA ENTRE 25 A 26/10/2017. 1,5 DIARIAS.VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 214,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO.
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2017NE02869 | 25/10/2017 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL03527 | 25/10/2017 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB03222 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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