CPF/CNPJ:
40598535349
Emissão:
25/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
254638/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 1 DE MAIO 176 CRUZEIRO FONE -224-1709
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR-SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PRESIDENTE VARGAS-MA ENTRE 25 A 26/10/2017.1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 214,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02856 | 25/10/2017 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PRESIDENTE VARGAS-MA ENTRE 25 A 26/10/2017.1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 214,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR
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2017NE02856 | 25/10/2017 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL03514 | 25/10/2017 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB03209 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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