Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02700

Favorecido

ROBERVAL SANTOS CORREA
R$ 535,50
 

CPF/CNPJ:

37555332353

Emissão:

11/10/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

242018/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA CALHAU, N011-A, VILA NAZARE, MAIOBAO

Municipio:

PACO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

65137000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ARAIOSES E BARREIRINHAS-MA ENTRE 11 A 14/10/2017. 3,5 DIARIAS. VA- LOR UNITARIO 153,00. VALOR TOTAL R$ 535,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVER

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02700 11/10/2017 535,50 535,50 535,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA ARAIOSES E BARREIRINHAS-MA ENTRE 11 A 14/10/2017. 3,5 DIARIAS. VA- LOR UNITARIO 153,00. VALOR TOTAL R$ 535,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVER
2017NE02700 11/10/2017 535,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL03323 13/10/2017 0,00 535,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB03016 13/10/2017 0,00 0,00 535,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,