Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02999

Favorecido

OI S/A
R$ 5.331.568,03
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

07/11/2017

Plano Interno:

UNIREMA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

259376/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/06/2017 A 20/09/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02999 07/11/2017 5.331.568,03 5.331.568,03 3.486.360,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO INDENIZATORIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/06/2017 A 20/09/2017.
2017NE02999 07/11/2017 5.331.568,03 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515204)
2017NL04268 07/11/2017 0,00 -5.331.568,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2017NL04108 17/11/2017 0,00 5.331.568,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510204)
2017NL04276 29/11/2017 0,00 5.331.568,03 0,00
PAGAMENTO (700204)
2017OB03910 28/11/2017 0,00 0,00 5.331.568,03
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705204)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB03910
2017GR00248 28/11/2017 0,00 0,00 -5.331.568,03
PAGAMENTO (700204)
2017OB04018 05/12/2017 0,00 0,00 1.845.381,35
PAGAMENTO (700204)
2017OB04082 07/12/2017 0,00 0,00 185.170,43
PAGAMENTO (700204)
2017OB04083 07/12/2017 0,00 0,00 115.592,96
PAGAMENTO (700204)
2017OB04084 07/12/2017 0,00 0,00 102.430,59
PAGAMENTO (700204)
2017OB04292 26/12/2017 0,00 0,00 1.237.785,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,