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NOTA DE EMPENHO 2017NE00670

Favorecido

OI S/A
R$ 3.459.249,49
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

11/04/2017

Plano Interno:

UNIREMA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

243978/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO DO CONTRATO 039/2016-SEGOV/MA, CONTRATACAOEMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ACEESO A INTERNET LINKS DE DADOS PARA O ESTADO DO MA, COM VIGENCIA 180 DIAS, DE 30/12/2016 A 27/06/2017.SENDO A MODALID

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00670 11/04/2017 3.561.686,00 3.459.249,49 3.459.249,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO CONTRATO 039/2016-SEGOV/MA, CONTRATACAOEMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ACEESO A INTERNET LINKS DE DADOS PARA O ESTADO DO MA, COM VIGENCIA 180 DIAS, DE 30/12/2016 A 27/06/2017.SENDO A MODALID
2017NE00670 11/04/2017 3.561.686,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE00670.
2017NE01229 08/06/2017 -102.436,51 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00992 26/04/2017 0,00 1.719.010,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00994 26/04/2017 0,00 1.740.239,39 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00839 27/04/2017 0,00 0,00 1.719.010,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB00872 03/05/2017 0,00 0,00 1.740.239,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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