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NOTA DE EMPENHO 2017NE00595

Favorecido

VALBER FERREIRA LUZ
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

17569451368

Emissão:

04/04/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

70749/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

VIA LOCAL 214 QDA 213 N 09

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA REALIZAR AGENDADE TRABALHO NO MUNICIPIO DE TIMON PARA INAUGURACAODO IEMA E INAUGURACAO DASOBRAS DE REFORMA DO C.E. JACIRA DE OLIVEIRA E SILVA, NOS DIAS 06/04 A 08/04-2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00595 04/04/2017 382,50 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA REALIZAR AGENDADE TRABALHO NO MUNICIPIO DE TIMON PARA INAUGURACAODO IEMA E INAUGURACAO DASOBRAS DE REFORMA DO C.E. JACIRA DE OLIVEIRA E SILVA, NOS DIAS 06/04 A 08/04-2017.
2017NE00595 04/04/2017 382,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE00595, POR CANCELAMENTO DA VIAGEM. CONFORME MEMO 104/2017 CERIMONIAL, DE 12/04/2017
2017NE00782 27/04/2017 -382,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL01015 04/04/2017 0,00 -382,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL00807 04/04/2017 0,00 382,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00613 04/04/2017 0,00 0,00 382,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00613
2017GR00057 27/04/2017 0,00 0,00 -382,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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