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NOTA DE EMPENHO 2017NE00320

Favorecido

R.S. DE MORAIS COMERCIO E SERVICOS
R$ 22.954,51
 

CPF/CNPJ:

10502206000173

Emissão:

09/03/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

113921/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO. CONTRATO 16/2016-CSL/SEGOV/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00320 09/03/2017 86.785,00 22.954,51 22.954,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO. CONTRATO 16/2016-CSL/SEGOV/MA.
2017NE00320 09/03/2017 86.785,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE00320.
2017NE01475 27/06/2017 -63.830,49 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00581 17/03/2017 0,00 8.710,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00731 30/03/2017 0,00 4.214,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01081 04/05/2017 0,00 10.030,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00455 17/03/2017 0,00 0,00 8.710,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00586 31/03/2017 0,00 0,00 4.214,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB00893 04/05/2017 0,00 0,00 10.030,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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