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NOTA DE EMPENHO 2017NE01801

Favorecido

TECNOLINK TELECOM E INFORMATICA LTDA
R$ 32.645,16
 

CPF/CNPJ:

08665967000102

Emissão:

10/08/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

169236/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO PARA SUBSIDIAR O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 18/2016/CSL-SEGOV/MA. CONTRATA: TECNOLINKTELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME. VIGENCIA: 19/08/2017 A 14/09/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01801 10/08/2017 32.645,16 27.600,00 27.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 18/2016/CSL-SEGOV/MA. CONTRATA: TECNOLINKTELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME. VIGENCIA: 19/08/2017 A 14/09/2018.
2017NE01801 10/08/2017 32.645,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03495 25/10/2017 0,00 9.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04181 23/11/2017 0,00 9.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05139 26/12/2017 0,00 9.200,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03397 08/11/2017 0,00 0,00 8.943,32
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03398 08/11/2017 0,00 0,00 256,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB03904 27/11/2017 0,00 0,00 8.943,32
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03905 27/11/2017 0,00 0,00 256,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB04303 26/12/2017 0,00 0,00 8.943,32
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04304 26/12/2017 0,00 0,00 256,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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