Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00372

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 65.279,96
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

13/03/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

250892/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO BATAERIA DE CHUM, PARA GRUPO GERADOR PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO CARREGADOR FLUTU, PARA GRUPO GERADOR PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO PURIFICADOR DE A, PARA GRU

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00372 13/03/2017 65.279,96 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO BATAERIA DE CHUM, PARA GRUPO GERADOR PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO CARREGADOR FLUTU, PARA GRUPO GERADOR PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO PURIFICADOR DE A, PARA GRU
2017NE00372 13/03/2017 65.279,96 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,