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NOTA DE EMPENHO 2017NE01216

Favorecido

L APARECIDO BONIFACIO - ME
R$ 8.706,75
 

CPF/CNPJ:

01829337000179

Emissão:

06/06/2017

Plano Interno:

MANUTSEGOV

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

269996/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. PREGAO PRESENCIAL 19/2016-CS/SEGOV-MA. CONTRATO 09/2017-SEGOV/MAVIGENCIA DE 12 MESES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01216 06/06/2017 8.706,75 6.476,37 6.476,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES. PREGAO PRESENCIAL 19/2016-CS/SEGOV-MA. CONTRATO 09/2017-SEGOV/MAVIGENCIA DE 12 MESES.
2017NE01216 06/06/2017 8.706,75 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL03458 06/06/2017 0,00 -1,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01555 08/06/2017 0,00 2.158,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03273 10/10/2017 0,00 2.159,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05135 22/12/2017 0,00 2.158,79 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01332 08/06/2017 0,00 0,00 2.158,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB03099 19/10/2017 0,00 0,00 2.115,61
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03100 19/10/2017 0,00 0,00 43,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB04314 26/12/2017 0,00 0,00 2.115,61
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04315 26/12/2017 0,00 0,00 43,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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