Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00183

Favorecido

QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
R$ 6.370,60
 

CPF/CNPJ:

27145426000190

Emissão:

03/07/2017

Plano Interno:

MANUTSTC

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

123067/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ACUCAR TIPO REFINADO CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00183 03/07/2017 6.370,60 6.370,60 6.370,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO
2017NE00183 03/07/2017 6.370,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00635 21/07/2017 0,00 357,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00635 21/07/2017 0,00 1.529,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00806 01/09/2017 0,00 357,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00806 01/09/2017 0,00 1.529,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01246 13/12/2017 0,00 1.162,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01246 13/12/2017 0,00 1.434,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00221 07/08/2017 0,00 0,00 1.887,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 20170B00221, DEVIDO O SEU RETORNO A CONTA C
2017GR00018 10/08/2017 0,00 0,00 -1.887,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB00256 24/08/2017 0,00 0,00 1.887,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00256 DEVIDO O SEU RETORNO A CONTA C
2017GR00021 31/08/2017 0,00 0,00 -1.887,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB00267 01/09/2017 0,00 0,00 1.887,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB00268 01/09/2017 0,00 0,00 1.887,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB00476 27/12/2017 0,00 0,00 2.596,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,