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NOTA DE EMPENHO 2017NE00673

Favorecido

L A RIBEIRO - COMERCIO E SERVIÇOS
R$ 13.300,00
 

CPF/CNPJ:

23212751000177

Emissão:

01/06/2017

Plano Interno:

GESTIMBIRA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

224448/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Comunicação Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

KIT KIT TRABALHO, TRABALHO EM ALTURA CONTENDO 1 CINTURAO, 1 CAPACETE1 BOTA EM EM MICROFIBRA, DESTINADO A ANTICHOQUE ELETRICO CABEDAL FECHADO, MATERIAL HIGROFUGADO, COM SOLADO E SALTO SOLADO ANTICHOQUE ELETR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00673 01/06/2017 13.300,00 13.300,00 13.300,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT KIT TRABALHO, TRABALHO EM ALTURA CONTENDO 1 CINTURAO, 1 CAPACETE1 BOTA EM EM MICROFIBRA, DESTINADO A ANTICHOQUE ELETRICO CABEDAL FECHADO, MATERIAL HIGROFUGADO, COM SOLADO E SALTO SOLADO ANTICHOQUE ELETR
2017NE00673 01/06/2017 13.300,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01548 26/06/2017 0,00 4.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01548 26/06/2017 0,00 680,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01548 26/06/2017 0,00 1.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01548 26/06/2017 0,00 120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01549 26/06/2017 0,00 60,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01549 26/06/2017 0,00 2.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01549 26/06/2017 0,00 3.052,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01549 26/06/2017 0,00 324,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01550 26/06/2017 0,00 170,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01550 26/06/2017 0,00 94,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01520 26/06/2017 0,00 0,00 13.300,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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