CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
04/09/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
200503/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00254 | 04/09/2017 | 3.333,33 | 22.198,36 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICOS
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2017NE00254 | 04/09/2017 | 3.333,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS COMPREENDENDO OS SERVICOS DE EMISSAO, RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICOS DE PASSAGEM.
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2017NE00365 | 23/11/2017 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DA SELFECORP
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2017NE00390 | 31/12/2017 | -5.134,97 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL00762 | 21/12/2017 | 0,00 | 2.127,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL00763 | 21/12/2017 | 0,00 | 4.259,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00764 | 21/12/2017 | 0,00 | 4.259,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00765 | 21/12/2017 | 0,00 | 4.259,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00766 | 21/12/2017 | 0,00 | 1.333,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00767 | 21/12/2017 | 0,00 | 1.382,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL00768 | 21/12/2017 | 0,00 | 1.333,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL00774 | 21/12/2017 | 0,00 | 3.244,40 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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