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NOTA DE EMPENHO 2017NE00063

Favorecido

SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA
R$ 3.766,50
 

CPF/CNPJ:

07260360000171

Emissão:

12/04/2017

Plano Interno:

MANUTCCL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

75126/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE AS PARCELAS DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003/2013/PO/CCL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00063 12/04/2017 3.766,50 3.348,00 3.348,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS PARCELAS DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 003/2013/PO/CCL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017.
2017NE00063 12/04/2017 3.766,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00245 01/06/2017 0,00 418,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00306 05/07/2017 0,00 418,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00395 16/08/2017 0,00 418,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00469 11/09/2017 0,00 418,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00552 10/10/2017 0,00 418,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00648 16/11/2017 0,00 418,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00698 06/12/2017 0,00 418,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00851 26/12/2017 0,00 418,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00207 05/06/2017 0,00 0,00 402,43
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00208 05/06/2017 0,00 0,00 16,07
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA ORDEM BANCARIA POR RETENCAO INDEVIDA
2017GR00012 05/06/2017 0,00 0,00 -16,07
PAGAMENTO (700214)
2017OB00217 19/06/2017 0,00 0,00 16,07
PAGAMENTO (700214)
2017OB00243 06/07/2017 0,00 0,00 418,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00300 18/08/2017 0,00 0,00 402,43
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00301 18/08/2017 0,00 0,00 16,07
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA POR RETENCAO INDEVIDA.
2017GR00014 21/08/2017 0,00 0,00 -16,07
PAGAMENTO (700214)
2017OB00318 04/09/2017 0,00 0,00 16,07
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR CREDOR COM CONTA INDEVIDA
2017GR00018 11/09/2017 0,00 0,00 -16,07
PAGAMENTO (700214)
2017OB00351 15/09/2017 0,00 0,00 418,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00379 21/09/2017 0,00 0,00 16,07
PAGAMENTO (700214)
2017OB00403 19/10/2017 0,00 0,00 418,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00472 28/11/2017 0,00 0,00 418,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00508 15/12/2017 0,00 0,00 418,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB00527 27/12/2017 0,00 0,00 418,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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