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NOTA DE EMPENHO 2017NE00257

Favorecido

PREF MUN DE SÃO LUIS
R$ 16.329,37
 

CPF/CNPJ:

06307102000130

Emissão:

12/09/2017

Plano Interno:

PAGPESSOAL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO

Processo:

0209082/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF A RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO SERVIDOR PABLO PEREIRA NACIMENTO DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00257 12/09/2017 9.216,50 12.554,98 11.442,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO SERVIDOR PABLO PEREIRA NACIMENTO DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2017
2017NE00257 12/09/2017 9.216,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR PABLO DO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE00305 19/10/2017 1.112,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHON REF AO RESSARCIMENTO DA REMUNERACAO DO SERVIDOR PABLO NPEREIRA NASCIMENTO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017, INCLUSIVE 13. (DECIMO TERCEIRO) SALARIO.
2017NE00321 07/11/2017 6.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00475 12/09/2017 0,00 9.216,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00573 19/10/2017 0,00 1.112,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00631 10/11/2017 0,00 1.112,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00746 19/12/2017 0,00 1.112,87 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00359 18/09/2017 0,00 0,00 9.216,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB00426 31/10/2017 0,00 0,00 1.112,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB00461 27/11/2017 0,00 0,00 1.112,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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