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NOTA DE EMPENHO 2017NE00093

Favorecido

SANDRO RS PEREIRA - ME
R$ 20.950,00
 

CPF/CNPJ:

23001398000186

Emissão:

17/02/2017

Plano Interno:

MANUTCIVIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Processo:

171127/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

FRIGOBAR 80 LITROS, COR BRANCA, CLASSIFICACAO A, 220 GELADEIRA COM CAPACIDADE PARA 414 LITROS FOSTFREE, REFRIGERADOR EXPOSITOR VERTICAL VISA COOLER,PRETELE, BRANCA, 220VOLTS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00093 17/02/2017 20.950,00 20.950,00 20.950,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FRIGOBAR 80 LITROS, COR BRANCA, CLASSIFICACAO A, 220 GELADEIRA COM CAPACIDADE PARA 414 LITROS FOSTFREE, REFRIGERADOR EXPOSITOR VERTICAL VISA COOLER,PRETELE, BRANCA, 220VOLTS
2017NE00093 17/02/2017 20.950,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL01132 01/06/2017 0,00 2.856,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL01132 01/06/2017 0,00 3.384,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL01132 01/06/2017 0,00 2.640,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL01132 01/06/2017 0,00 740,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL01133 01/06/2017 0,00 3.159,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL01133 01/06/2017 0,00 2.308,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL01133 01/06/2017 0,00 3.866,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511203)
2017NL01133 01/06/2017 0,00 1.997,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00512 05/06/2017 0,00 0,00 20.950,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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