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NOTA DE EMPENHO 2017NE00348

Favorecido

GOLDEM COMERCIO EIRELI
R$ 5.600,16
 

CPF/CNPJ:

21161466000149

Emissão:

30/05/2017

Plano Interno:

MANUTCIVIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

220772/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

APAGADOR EM PLASTICO, COM BASE EM EM FELTRO, PARA QUADRO PARA QUADRO BRANCO, MEDINDO TAMANHO NORMAL. APONTADOR DE LAPIS ACRILICO E LAMINA DE ACO CARBONO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00348 30/05/2017 5.600,16 5.600,16 5.600,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APAGADOR EM PLASTICO, COM BASE EM EM FELTRO, PARA QUADRO PARA QUADRO BRANCO, MEDINDO TAMANHO NORMAL. APONTADOR DE LAPIS ACRILICO E LAMINA DE ACO CARBONO
2017NE00348 30/05/2017 5.600,16 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02305 29/09/2017 0,00 33,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02305 29/09/2017 0,00 30,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02305 29/09/2017 0,00 75,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02305 29/09/2017 0,00 22,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02306 29/09/2017 0,00 217,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02306 29/09/2017 0,00 855,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02306 29/09/2017 0,00 836,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02306 29/09/2017 0,00 836,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02307 29/09/2017 0,00 46,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02307 29/09/2017 0,00 147,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02307 29/09/2017 0,00 147,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02307 29/09/2017 0,00 147,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02308 29/09/2017 0,00 149,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02308 29/09/2017 0,00 149,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02308 29/09/2017 0,00 69,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02308 29/09/2017 0,00 285,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02309 29/09/2017 0,00 103,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02309 29/09/2017 0,00 80,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02309 29/09/2017 0,00 210,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02309 29/09/2017 0,00 182,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02310 29/09/2017 0,00 76,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02310 29/09/2017 0,00 76,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02310 29/09/2017 0,00 27,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02310 29/09/2017 0,00 22,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02311 29/09/2017 0,00 267,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02311 29/09/2017 0,00 213,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02311 29/09/2017 0,00 182,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02311 29/09/2017 0,00 38,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02312 29/09/2017 0,00 75,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01091 04/10/2017 0,00 0,00 5.600,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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