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NOTA DE EMPENHO 2017NE00339

Favorecido

GOLDEM COMERCIO EIRELI
R$ 3.500,00
 

CPF/CNPJ:

21161466000149

Emissão:

30/05/2017

Plano Interno:

MANUTCIVIL

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

220772/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Governamental

Unidade Gestora:

Casa Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CLIPS EM PARA PAPEL CAIXA COM 100 UNIDADES., EM ACO INOX NIQUELADO, NUMERO N.1/0 CLIPS EM PARA PAPEL CAIXA COM 100 UNIDADES., EM ACO INOX NIQ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00339 30/05/2017 3.500,00 3.500,00 3.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CLIPS EM PARA PAPEL CAIXA COM 100 UNIDADES., EM ACO INOX NIQUELADO, NUMERO N.1/0 CLIPS EM PARA PAPEL CAIXA COM 100 UNIDADES., EM ACO INOX NIQ
2017NE00339 30/05/2017 3.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02324 29/09/2017 0,00 450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02324 29/09/2017 0,00 387,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02324 29/09/2017 0,00 217,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02324 29/09/2017 0,00 207,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02325 29/09/2017 0,00 165,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02325 29/09/2017 0,00 51,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02325 29/09/2017 0,00 339,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02325 29/09/2017 0,00 496,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02326 29/09/2017 0,00 150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02326 29/09/2017 0,00 789,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02326 29/09/2017 0,00 228,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02326 29/09/2017 0,00 19,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01095 04/10/2017 0,00 0,00 3.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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