CPF/CNPJ:
08092210000169
Emissão:
02/01/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
198859/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHONETE, MODELO S10, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00019 | 02/01/2017 | 957.999,36 | 947.354,92 | 947.354,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHONETE, MODELO S10, MARCA CHEVROLET, CABINE DUPLA
|
2017NE00019 | 02/01/2017 | 957.999,36 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 0019/2017 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS
|
2017NE00937 | 28/12/2017 | -10.644,44 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2017NL03330 | 02/01/2017 | 0,00 | -69.188,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00083 | 21/02/2017 | 0,00 | 79.833,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00172 | 16/03/2017 | 0,00 | 79.833,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00762 | 12/04/2017 | 0,00 | 79.833,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00928 | 09/05/2017 | 0,00 | 79.833,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01240 | 07/06/2017 | 0,00 | 79.833,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01616 | 10/07/2017 | 0,00 | 79.833,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01822 | 07/08/2017 | 0,00 | 79.833,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02128 | 13/09/2017 | 0,00 | 79.833,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02435 | 06/10/2017 | 0,00 | 79.833,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02728 | 09/11/2017 | 0,00 | 79.833,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03104 | 13/12/2017 | 0,00 | 79.833,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03326 | 26/12/2017 | 0,00 | 69.188,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03334 | 26/12/2017 | 0,00 | 69.188,84 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00109 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.833,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00165 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.833,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00287 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.833,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00394 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.833,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00565 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.833,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00707 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.833,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00839 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.833,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01135 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.833,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01173 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.833,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01402 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.833,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01516 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.833,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01596 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 69.188,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,