CPF/CNPJ:
02993989197
Emissão:
12/06/2017
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
092/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QR 615 CONJUNTO 02 CASA 03
Municipio:
SAMAMBAIA NORTE
Estado:
DF
CEP:
72331802
EMPENHO REFERENTE A CON CESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGEMENTO DA REBRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00092 | 12/06/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON CESSAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGEMENTO DA REBRAS
|
2017NE00092 | 12/06/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00156 | 12/06/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2017OB00087 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00196 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00196 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,60 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00196 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 283,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00196 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 632,40 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00196 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,