CPF/CNPJ:
01604190000119
Emissão:
06/09/2017
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
143/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LUVA CONFECCIONADA EM BORRACHA, DESTINADA A HIGIENE DOMICILIAR, UTILIZADA PARA PROTECAO PESSOAL, NO TAMANHO MEDIA ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00154 | 06/09/2017 | 3.693,60 | 3.693,60 | 3.693,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LUVA CONFECCIONADA EM BORRACHA, DESTINADA A HIGIENE DOMICILIAR, UTILIZADA PARA PROTECAO PESSOAL, NO TAMANHO MEDIA ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO
|
2017NE00154 | 06/09/2017 | 3.693,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00260 | 15/09/2017 | 0,00 | 19,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00260 | 15/09/2017 | 0,00 | 14,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00260 | 15/09/2017 | 0,00 | 352,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00260 | 15/09/2017 | 0,00 | 58,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00261 | 15/09/2017 | 0,00 | 17,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00261 | 15/09/2017 | 0,00 | 932,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00261 | 15/09/2017 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00261 | 15/09/2017 | 0,00 | 39,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00262 | 15/09/2017 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00262 | 15/09/2017 | 0,00 | 17,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00262 | 15/09/2017 | 0,00 | 17,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00262 | 15/09/2017 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00263 | 15/09/2017 | 0,00 | 42,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00263 | 15/09/2017 | 0,00 | 65,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00263 | 15/09/2017 | 0,00 | 104,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00263 | 15/09/2017 | 0,00 | 53,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00264 | 15/09/2017 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00264 | 15/09/2017 | 0,00 | 51,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00264 | 15/09/2017 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00264 | 15/09/2017 | 0,00 | 7,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00265 | 15/09/2017 | 0,00 | 33,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00265 | 15/09/2017 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00265 | 15/09/2017 | 0,00 | 38,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00265 | 15/09/2017 | 0,00 | 456,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00266 | 15/09/2017 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00266 | 15/09/2017 | 0,00 | 102,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00266 | 15/09/2017 | 0,00 | 56,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00266 | 15/09/2017 | 0,00 | 41,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00267 | 15/09/2017 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00267 | 15/09/2017 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00267 | 15/09/2017 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00267 | 15/09/2017 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00146 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.693,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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