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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00312

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS PARA FISCALIZAO NO VALOR UNITARIO DE 212,12

2.651,50 2.651,50 2.651,50
2016NE00326

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM

774,14 774,14 774,14
2016NE00327

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SERVICO

0,00 0,00 0,00
2016NE00502

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM 12,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE 212,12, PARA FISCALIZACAO METROLOGICA

2.651,50 2.651,50 2.651,50
Totais: 6.077,14 6.077,14 6.077,14

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