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NOTA DE EMPENHO 2016NE03858

Favorecido

IRES-ENGENHARIA COM.E REPRESENTACOES LTDA
R$ 3.000.000,00
 

CPF/CNPJ:

97389670000183

Emissão:

14/10/2016

Plano Interno:

AMPLIAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

5320/2013

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos

Fonte:

T.C. N. 0394.942-07/2012

Descrição

SERVICOS DE MELHORIAS DO SAA NA CIDADE DE TUTOIA-MA DE ACORDO COM O CONTRATO N.081/2013-PRJ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03858 14/10/2016 2.000.000,00 1.816.925,98 1.816.925,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIAS DO SAA NA CIDADE DE TUTOIA-MA DE ACORDO COM O CONTRATO N.081/2013-PRJ
2016NE03858 14/10/2016 2.000.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DE N. 2016NE03858 REFERENTE A SERVICOS DE MELHORIAS DO SAA NA CIDADE DE TUTOIA-MADE ACORDO COM O CONTRATO N.081/2013-PRJ
2016NE04824 07/12/2016 1.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL06702 31/10/2016 0,00 1.009.395,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL08305 20/12/2016 0,00 807.530,16 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07186 04/11/2016 0,00 0,00 44.508,34
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB07243 04/11/2016 0,00 0,00 44.508,34
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07191 04/11/2016 0,00 0,00 60.609,76
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB07244 04/11/2016 0,00 0,00 60.609,76
PAGAMENTO (700214)
2016OB07173 04/11/2016 0,00 0,00 904.277,72
PAGAMENTO (700214)
2016OB07242 04/11/2016 0,00 0,00 904.277,72
PAGAMENTO (700214)
2016OB07248 04/11/2016 0,00 0,00 904.277,72
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL06764 04/11/2016 0,00 0,00 -44.508,34
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705212)
2016NL06766 04/11/2016 0,00 0,00 -60.609,76
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL06767 04/11/2016 0,00 0,00 -904.277,72
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL06771 04/11/2016 0,00 0,00 -904.277,72
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB08751 20/12/2016 0,00 0,00 32.115,87
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB08752 20/12/2016 0,00 0,00 47.560,29
PAGAMENTO (700214)
2016OB08750 20/12/2016 0,00 0,00 727.854,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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