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NOTA DE EMPENHO 2016NE03139

Favorecido

IRES-ENGENHARIA COM.E REPRESENTACOES LTDA
R$ 329.843,98
 

CPF/CNPJ:

97389670000183

Emissão:

19/08/2016

Plano Interno:

MAANIL

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

288/2016

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

REFERENTE A REAJUSTE E CONTRAPARTIDA DO CT024/2012AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS/ANIL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03139 19/08/2016 2.424.262,78 329.843,98 314.198,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A REAJUSTE E CONTRAPARTIDA DO CT024/2012AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS/ANIL
2016NE03139 19/08/2016 2.424.262,78 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO CONFORME OFICIO RELACAO N. 010/16 - UEP/ SEPLAN
2016NE05451 31/12/2016 -2.094.418,80 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2016NL05775 19/08/2016 0,00 -16.938,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL05738 22/09/2016 0,00 16.938,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL05774 23/09/2016 0,00 16.938,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2016NL08224 19/12/2016 0,00 312.905,65 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB06387 07/10/2016 0,00 0,00 652,13
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2016OB06385 07/10/2016 0,00 0,00 990,89
PAGAMENTO (700214)
2016OB06381 07/10/2016 0,00 0,00 14.448,39
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB06386 07/10/2016 0,00 0,00 846,92
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB09001 28/12/2016 0,00 0,00 12.046,87
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2016OB09000 28/12/2016 0,00 0,00 18.304,99
PAGAMENTO (700214)
2016OB08998 28/12/2016 0,00 0,00 266.908,51
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB08999 28/12/2016 0,00 0,00 15.645,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: CANCELAMENTO
2016GR00165 31/12/2016 0,00 0,00 -15.645,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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