CPF/CNPJ:
63554067000198
Emissão:
15/07/2016
Plano Interno:
AUXSAUDE
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1441/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE ASSITENCIA ODONTOLOGICA CT018/2015-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02517 | 15/07/2016 | 42.000,00 | 40.529,90 | 40.529,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ASSITENCIA ODONTOLOGICA CT018/2015-PRJ
|
2016NE02517 | 15/07/2016 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 3661842
|
2016NE05322 | 31/12/2016 | 19.639,85 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06139 | 11/10/2016 | 0,00 | 40.529,90 | 0,00 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06483 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 246,93 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06485 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 252,68 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06486 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 246,93 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06487 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 252,68 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06482 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.320,37 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06484 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.396,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06488 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.396,64 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL06141 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -246,93 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL06142 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -252,68 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL06143 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -19.396,64 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2016NL08750 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.313,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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