Voltar

NOTA DE EMPENHO 2016NE02839

Favorecido

VANDERTONIO TAVARES ROLIM
R$ 912,34
 

CPF/CNPJ:

53020464315

Emissão:

05/08/2016

Plano Interno:

PRODUAGUA

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

1453/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

AV PRINCIPAL 01 Q/D 23 N 33 NOVO HORIZONTE

Municipio:

PACO LUMIAR

Estado:

MA

CEP:

65130000

Descrição

PAG DIARIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE02839 05/08/2016 2.565,88 912,34 912,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DIARIA
2016NE02839 05/08/2016 2.565,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO
2016NE02847 05/08/2016 -1.325,30 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ACERTO
2016NE05473 31/12/2016 -328,24 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515119)
2016NL04455 05/08/2016 0,00 -1.325,30 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515119)
2016NL09039 05/08/2016 0,00 -328,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2016NL04453 05/08/2016 0,00 2.565,88 0,00
PAGAMENTO (700212)

Pgto em favor de: 45333343349 - MAURICIO DO AMARAL ROCHA
2016OB04654 05/08/2016 0,00 0,00 1.240,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2016NL09038 31/12/2016 0,00 0,00 -328,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,